目 录
第一部分:桂林市司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市司法局2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:桂林市司法局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:桂林市司法局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2、负责全市法制宣传教育,依法治理工作的规划、组织、指导、协调、检查和日常管理,承担市依法治市领导小组办公室工作。
3、负责指导、监督、管理全市律师、公证工作并承担相应责任。
4、监督管理全市法律援助工作,负责“12348”法律服务专线电话工作业。
5、指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务,刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。
6、负责全市基层法律服务工作者执业核准工作。
7、组织实施全市国家司法考试工作。
8、指导全市司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作。
9、负责全市司法鉴定机构、司法鉴定人登记工作初审及管理工作。
10、指导全市司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
11、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助县(区)党委政府管理县(区)司法局的领导干部和机构编制工作。
12、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
桂林市司法局本级
第二部分:桂林市司法局2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1516.26 | 一、一般公共服务支出 |
| |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 | 75.44 | 四、科学技术支出 |
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| 五、文化体育与传媒支出 |
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| 六、公共安全支出 | 1424.78 | |
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| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 73.27 | |
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| 八、住房保障支出 | 51.81 | |
本年收入合计 | 1591.70 | 本年支出合计 | 1549.86 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 | 124.40 | 年末结转与结余 | 166.24 | |
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收入总计 | 1716.10 | 支出总计 | 1716.10 | |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1591.70 | 1516.26 |
|
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| 75.44 | |
204 | 公共安全支出 | 1466.62 | 1391.18 |
|
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| 75.44 |
20406 | 司法 | 1466.62 | 1391.18 |
|
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| 75.44 |
2040601 | 行政运行 | 929.78 | 929.78 |
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2040602 | 一般行政管理事务 | 351.84 | 276.40 |
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| 75.44 |
2040604 | 基层司法业务 | 49 | 49 |
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2040605 | 普法宣传 | 104 | 104 |
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2040606 | 律师公证管理 | 4 | 4 |
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2040607 | 法律援助 | 25 | 25 |
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2040650 | 事业运行 | 3 | 3 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.27 | 73.27 |
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21005 | 医疗保障 | 73.27 | 73.27 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 33.89 | 33.89 |
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221 | 住房保障支出 | 51.81 | 51.81 |
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22102 | 住房改革支出 | 51.81 | 51.81 |
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2210201 | 住房公积金 | 51.81 | 51.81 |
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表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1549.86 | 1057.86 | 492 |
|
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| |
204 | 公共安全支出 | 1424.78 | 932.78 | 492 |
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20406 | 司法 | 1424.78 | 932.78 | 492 |
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2040601 | 行政运行 | 929.78 | 929.78 |
|
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2040602 | 一般行政管理事务 | 310 |
| 310 |
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2040604 | 基层司法业务 | 49 |
| 49 |
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2040605 | 普法宣传 | 104 |
| 104 |
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2040606 | 律师公证管理 | 4 |
| 4 |
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2040607 | 法律援助 | 25 |
| 25 |
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2040650 | 事业运行 | 3 | 3 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.27 | 73.27 |
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21005 | 医疗保障 | 73.27 | 73.27 |
|
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2100501 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 |
|
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2100503 | 公务员医疗补助 | 33.89 | 33.89 |
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221 | 住房保障支出 | 51.81 | 51.81 |
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22102 | 住房改革支出 | 51.81 | 51.81 |
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2210201 | 住房公积金 | 51.81 | 51.81 |
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表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1516.26 | 一、一般公共服务支出 | 18 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 19 |
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| 3 |
| 三、教育支出 | 20 |
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| 4 |
| 四、科学技术支出 | 21 |
|
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| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 22 |
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| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 23 |
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| 7 |
| 七、公共安全支出 | 24 | 1391.18 | 1391.18 |
|
| 8 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 73.27 | 73.27 |
|
| 9 |
| 九、住房保障支出 | 26 | 51.81 | 51.81 |
|
| 10 |
|
| 27 |
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| 11 |
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| 28 |
| ||
本年收入合计 | 12 | 1516.26 | 本年支出合计 | 29 | 1516.26 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 |
| 年末结转和结余 | 30 |
| ||
一般公共预算财政拨款 | 14 |
|
| 31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 |
|
| 32 |
| ||
| 16 |
|
| 33 |
| ||
合计 | 17 | 1516.26 | 合计 | 34 | 1516.26 |
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1516.26 | 1057.86 | 458.40 | |
204 | 公共安全支出 | 1391.18 | 932.78 | 458.40 |
20406 | 司法 | 1391.18 | 932.78 | 458.40 |
2040601 | 行政运行 | 929.78 | 929.78 | 458.40 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 276.40 | 276.40 | |
2040604 | 基层司法业务 | 49 | 49 | |
2040605 | 普法宣传 | 104 |
| 104 |
2040606 | 律师公证管理 | 4 |
| 4 |
2040607 | 法律援助 | 25 |
| 25 |
2040650 | 事业运行 | 3 | 3 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.27 | 73.27 |
|
21005 | 医疗保障 | 73.27 | 73.27 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 |
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 33.89 | 33.89 |
|
221 | 住房保障支出 | 51.81 | 51.81 |
|
22102 | 住房改革支出 | 51.81 | 51.81 |
|
2210201 | 住房公积金 | 51.81 | 51.81 |
|
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1057.86 | 481.64 | 576.22 |
工资福利支出 | 481.64 | 481.64 |
|
基本工资 | 113.92 | 113.92 |
|
津贴补贴 | 244.80 | 244.80 |
|
奖金 | 82.36 | 82.36 |
|
社会保障缴费 | 40.56 | 40.56 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
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商品和服务支出 | 96.54 |
| 96.54 |
办公费 | 10.18 |
| 10.18 |
印刷费 |
|
|
|
水费 | 1.28 |
| 1.28 |
电费 | 4.70 |
| 4.70 |
邮电费 | 7.28 |
| 7.28 |
物业管理费 | 2.43 |
| 2.43 |
差旅费 | 12.61 |
| 12.61 |
维修(护)费 | 7.75 |
| 7.75 |
会议费 | 1.66 |
| 1.66 |
培训费 | 1.55 |
| 1.55 |
公务接待费 | 1.55 |
| 1.55 |
工会经费 | 8.06 |
| 8.06 |
福利费 | 1.32 |
| 1.32 |
公务用车运行维护费 | 25.65 |
| 25.65 |
税金及附加费用 |
|
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|
其他商品和服务支出 | 10.52 |
| 10.52 |
对个人和家庭的补助 | 479.68 |
| 479.68 |
离休费 | 51.33 |
| 51.33 |
退休费 | 342.65 |
| 342.65 |
医疗费 | 33.89 |
| 33.89 |
住房公积金 | 51.81 |
| 51.81 |
购房补贴 |
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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贷款转贷及产权参股 |
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国内贷款 |
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产权参股 |
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其他贷款转贷及产权参股支出 |
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其他支出 |
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表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34.5 | 0 | 32.65 | 0 | 32.65 | 1.85 | 33.6 | 0 | 0 | 32.05 | 1.55 |
表八:政府性基金收入支出决算表 | ||||||||||||
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| 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 |
|
|
|
|
|
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|
|
| ||
类 |
|
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款 |
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项 |
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第三部分:桂林市司法局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1591.7万元。
1.财政拨款收入1516.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入75.44万元,为上级专项补助。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余124.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1549.86万元。包括:
1.公共安全(类)支出1424.78万元,主要用于司法支出,其按功能分类为:行政运行929.78万元、一般行政管理事务310万元、基层司法业务49万元、普法宣传104万元、律师公证管理4万元、法律援助25万元、事业运行3万元;按经济科目分类为:基本工资113.92万元、津贴补贴244.80万元、奖金82.36万元、社会保障缴费1.18万元、办公费107.68万元、印刷费25.17万元、咨询费0.08万元、手续费0.01万元、水费1.29万元、电费7.33万元、邮电费25.79万元、物业管理费2.43万元、差旅费29.49万元、维修(护)费15.96万元、租赁费0.52万元、会议费10.53万元、培训费33.55万元、公务接待费1.55万元、劳务费40.87万元、委托业务费37.48万元、工会经费8.06万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费32.05万元、其他商品服务支出120万元、离休费51.33万元、退休费342.64万元、抚恤金26.8万元、其他基本建设支出3.97万元、办公设备购置11.62万元、专用设备购置45万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)73.27万元:主要用于按国家规定交纳干部职工医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公务员医疗补助等方面的支出。
3.住房保障支出(类)51.81万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳住房公积金的支出。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余166.24万元,为本年度或以前年度
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
桂林市司法局2014年度一般公共预算支出1516.26万元,其中:基本支出1057.86万元,项目支出458.4万元。
1.公共安全(类)支出1391.18万元,主要用于司法支出,其按功能分类为:行政运行929.78万元、一般行政管理事务276.4万元、基层司法业务49万元、普法宣传104万元、律师公证管理4万元、法律援助25万元、事业运行3万元;支出按功能分类为:行政运行929.78万元、一般行政管理事务310万元、基层司法业务49万元、普法宣传104万元、律师公证管理4万元、法律援助25万元、事业运行3万元;按经济科目分类为:基本工资113.92万元、津贴补贴244.80万元、奖金82.36万元、社会保障缴费1.18万元、办公费74.08万元、印刷费25.17万元、咨询费0.08万元、手续费0.01万元、水费1.29万元、电费7.33万元、邮电费25.79万元、物业管理费2.43万元、差旅费29.49万元、维修(护)费15.96万元、租赁费0.52万元、会议费10.53万元、培训费33.55万元、公务接待费1.55万元、劳务费40.87万元、委托业务费37.48万元、工会经费8.06万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费32.05万元、其他商品服务支出120万元、离休费51.33万元、退休费342.64万元、抚恤金26.8万元、其他基本建设支出3.97万元、办公设备购置11.62万元、专用设备购置45万元。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)73.27万元:主要用于按国家规定交纳干部职工医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、公务员医疗补助等方面的支出。
3.住房保障支出(类)51.81万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳住房公积金的支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
桂林市司法局2014年度无政府性基金支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置支出、公务用车运行费支出决算32.05万元;公务接待费支出决算1.55万元。具体情况如下:
(一)我局无因公出国(境)费支出,
(二)公务用车购置及运行费支出32.05万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出32.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年我局开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出32.05万元,平均每辆2.47万元。
(三)公务接待费支出1.55万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出929.78万元比2013年866.99万元增加62.79万元,增长7.24%。主要原因是:人员变动和工资调整等因素造成此项支出有所增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额7.99万元,其中:政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车3辆。